SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23310

Číslo v CRZ*:

23310

Viazanosť k zmluve:

2023/54

Predmet:

vodovodná batéria

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Majerík - inštalačný materiál, Pribinova 46, Smižany

Hodnota faktúry:

39,98 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.09.2023

Dátum zverejnenia:

10.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/54

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55