SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23303

Číslo v CRZ*:

23303

Viazanosť k zmluve:

2023/51

Predmet:

kosenie areálu školy

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mepos SNV, Štefánikovo námestie 1, Sp. Nová Ves

Hodnota faktúry:

1 272,48 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.09.2023

Dátum zverejnenia:

25.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/51

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55