SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23282

Číslo v CRZ*:

23282

Predmet:

úžitkové vozidlo - JUMPER FT

Zmluvná strana:

dodávateľ: Harmónia, s.r.o., Priemyselná 554/37, Žiar nad Hronom

Hodnota faktúry:

34 393,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.08.2023

Dátum zverejnenia:

14.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

KZ č. 13/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55