SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 23282
Číslo v CRZ*: |
23282 |
Predmet: |
úžitkové vozidlo - JUMPER FT |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Harmónia, s.r.o., Priemyselná 554/37, Žiar nad Hronom |
Hodnota faktúry: |
34 393,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.08.2023 |
Dátum zverejnenia: |
14.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
KZ č. 13/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55