SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23239

Číslo v CRZ*:

23239

Viazanosť k zmluve:

2023/38/1

Predmet:

oprava - krovinorez

Zmluvná strana:

dodávateľ: Agro-Spiš s.r.o., Mlynská 2, Smižany

Hodnota faktúry:

81,42 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.06.2023

Dátum zverejnenia:

13.07.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/38/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55