SOŠ drevárska SNV - faktúry
Objednávka: 2023/40
Číslo v CRZ*: |
2023/40 |
Predmet: |
štrk, K-sieť, doprava |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SIDE Trans s.r.o., J. Wolkera 2412/26, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46618155 |
Hodnota objednávky: |
296,70 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
19.06.2023 |
Dátum zverejnenia: |
23.06.2023 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55