SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22448

Číslo v CRZ*:

22448

Viazanosť k zmluve:

2022/108

Predmet:

PC

Zmluvná strana:

dodávateľ: Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra

Hodnota faktúry:

855,86 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.12.2022

Dátum zverejnenia:

13.01.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/108

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55