SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22445

Číslo v CRZ*:

22445

Viazanosť k zmluve:

2022/101

Predmet:

kalendáre

Zmluvná strana:

dodávateľ: Preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava

Hodnota faktúry:

90,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.12.2022

Dátum zverejnenia:

13.01.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/101

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55