SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22442

Číslo v CRZ*:

22442

Viazanosť k zmluve:

2022/107

Predmet:

materiál - lepidlo

Zmluvná strana:

dodávateľ: Stopo, s.r.o., Radlinského 908/17, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

33,24 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.12.2022

Dátum zverejnenia:

13.01.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/107

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55