SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22423

Číslo v CRZ*:

22423

Viazanosť k zmluve:

2022/93

Predmet:

skartovačka

Zmluvná strana:

dodávateľ: THS Kežmarok, Michalská 886/20, Kežmarok

Hodnota faktúry:

251,19 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.12.2022

Dátum zverejnenia:

12.01.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/93

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55