SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 19461

Číslo v CRZ*:

19461

Predmet:

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava, IČO: 35742364

Hodnota faktúry:

6,47 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.12.2019

Dátum zverejnenia:

07.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

č.z. 755315

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55