SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 2204

Číslo v CRZ*:

2204

Predmet:

plyn 01 -07 2022 vyúčtovanie - dobropis

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Hodnota faktúry:

-3,96 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.08.2022

Dátum zverejnenia:

12.09.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

9103386645

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55