SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22284

Číslo v CRZ*:

22284

Viazanosť k zmluve:

2022/61

Predmet:

maliarske práce v ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ľubomír Garčala, Osloboditeľov 74, Spišský Štvrtok

Hodnota faktúry:

1 329,17 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.08.2022

Dátum zverejnenia:

12.09.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/61

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55