SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22036

Číslo v CRZ*:

22036

Predmet:

odborná poradenská a konzultačná činnosť

Zmluvná strana:

dodávateľ: Eurocompro, s.r.o., Dunajská 3, Košice

Hodnota faktúry:

1 200,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.02.2022

Dátum zverejnenia:

28.02.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Dodatok č. 1 k ZoPS č. 11/2018

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55