SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21412

Číslo v CRZ*:

21412

Viazanosť k zmluve:

2021/103

Predmet:

prenájom vozidla

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mgr. Marián Turek, Čsl. armády 1429/16, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

96,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.12.2021

Dátum zverejnenia:

11.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/103

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55