SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21408

Číslo v CRZ*:

21408

Viazanosť k zmluve:

2021/106

Predmet:

vozík ohrevný s príslušenstvom

Zmluvná strana:

dodávateľ: Eurogastrop, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov

Hodnota faktúry:

1 658,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.12.2021

Dátum zverejnenia:

11.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/106

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55