SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21272

Číslo v CRZ*:

21272

Predmet:

pracovná zdravotnáí služba

Zmluvná strana:

dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, Košice

Hodnota faktúry:

268,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.09.2021

Dátum zverejnenia:

-

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

7/2009 a príloha č. 1 tejto zmluvy

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55