SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21226

Číslo v CRZ*:

21226

Predmet:

ručné náradie a elektrické náradie - P5

Zmluvná strana:

dodávateľ: EXIMA, spol. s r.o., Lazovná 52, Banská Bystrica

Hodnota faktúry:

71 759,74 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.08.2021

Dátum zverejnenia:

27.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

KZ č. 4/2021, dodatok č. 1, dodatok č. 2, dodatok č. 3

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55