SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21219

Číslo v CRZ*:

21219

Predmet:

elektrický konvektomat

Zmluvná strana:

dodávateľ: Eurogastrop, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov

Hodnota faktúry:

4 962,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.08.2021

Dátum zverejnenia:

02.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

KZ 22/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55