SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21217

Číslo v CRZ*:

21217

Predmet:

školský nábytok - projekt P5

Zmluvná strana:

dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, Košice

Hodnota faktúry:

11 544,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.08.2021

Dátum zverejnenia:

02.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55