SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21215

Číslo v CRZ*:

21215

Predmet:

softvéry - projekt P5

Zmluvná strana:

dodávateľ: MIVASOFT spol. s r.o., M.R Štefánika 67/14, Šaľa

Hodnota faktúry:

87 414,72 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.08.2021

Dátum zverejnenia:

02.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

3/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55