SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 21215
Číslo v CRZ*: |
21215 |
Predmet: |
softvéry - projekt P5 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MIVASOFT spol. s r.o., M.R Štefánika 67/14, Šaľa |
Hodnota faktúry: |
87 414,72 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.08.2021 |
Dátum zverejnenia: |
02.09.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
3/2021 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55