SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21190

Číslo v CRZ*:

21190

Predmet:

lepidlá a brusivá - PČ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Stopo, s.r.o., Radlinského 17/A, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

361,58 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.07.2021

Dátum zverejnenia:

30.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/29/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55