SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21183

Číslo v CRZ*:

21183

Viazanosť k zmluve:

2021/51

Predmet:

prenájom vozidla - PČ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mgr. Marián Turek, Čsl. armády 1429/16, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

90,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.07.2021

Dátum zverejnenia:

30.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/51

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55