SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21043

Číslo v CRZ*:

21043

Viazanosť k zmluve:

2021/5

Predmet:

brúsenie pílových kotúčov - PČ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Fulla, Nepomuckého 272/10, Markušovce

Hodnota faktúry:

93,12 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.03.2020

Dátum zverejnenia:

25.03.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55