SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21027

Číslo v CRZ*:

21027

Predmet:

činnosť bezpečnostného technika

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Mucha, Gaštanova 1742/4, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

160,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.03.2021

Dátum zverejnenia:

18.03.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

ZoPS 10/2019

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55