SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 2105

Číslo v CRZ*:

2105

Viazanosť k zmluve:

Z201932813_Z

Predmet:

Dobropis - elektrina 1/2021 /preplatok/

Zmluvná strana:

dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany

Hodnota faktúry:

-55,27 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.02.2021

Dátum zverejnenia:

23.02.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55