SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21022

Číslo v CRZ*:

21022

Predmet:

prenájom a servis rohoží

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava

Hodnota faktúry:

13,02 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.02.2021

Dátum zverejnenia:

22.02.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

755315

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55