SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20403

Číslo v CRZ*:

20403

Viazanosť k zmluve:

2020/110

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Konex elektro, spol. s r.o., Rastislavova 7, Košice

Hodnota faktúry:

45,83 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.12.2020

Dátum zverejnenia:

13.01.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55