SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20395

Číslo v CRZ*:

20395

Predmet:

materiál - PČ

Zmluvná strana:

dodávateľ: IVIM s.r.o. Trebišov, Budovateľská 34, Prešov

Hodnota faktúry:

927,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.12.2020

Dátum zverejnenia:

13.01.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020/108

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55