SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20345

Číslo v CRZ*:

20345

Viazanosť k zmluve:

2020/98

Predmet:

rukavice

Zmluvná strana:

dodávateľ: Unizdrav Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, Prešov

Hodnota faktúry:

287,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.11.2020

Dátum zverejnenia:

09.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020/98

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55