SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20231

Číslo v CRZ*:

20231

Predmet:

plyn pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Hodnota faktúry:

26,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.08.2020

Dátum zverejnenia:

17.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

9103386645

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55