SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20180

Číslo v CRZ*:

20180

Predmet:

zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Medison, s.r.o., Letná 45, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

268,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.06.2020

Dátum zverejnenia:

13.07.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

7/2009 a príloha č. 1 tejto zmluvy

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55