SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
19471 činnosť bezpečnostného technika a školenie podrobnejšie informácie 185,00 € 13.12.2019
19472 elektrina podrobnejšie informácie 787,26 € 13.12.2019
19473 elektrina podrobnejšie informácie 856,97 € 13.12.2019
19474 elektrina podrobnejšie informácie 577,72 € 13.12.2019
19475 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 142,18 € 17.12.2019
19476 odborná poradenská a konzultačná činnosť podrobnejšie informácie 1 788,00 € 17.12.2019
19477 materiál podrobnejšie informácie 16,72 € 19.12.2019
19478 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podrobnejšie informácie 268,80 € 17.12.2019
19479 materiál spojovací podrobnejšie informácie 82,39 € 17.12.2019
19480 RD 8/2019 podrobnejšie informácie 49,20 € 17.12.2019
19481 ročná akualizácia podrobnejšie informácie 234,00 € 18.12.2019
19482 montáž a výmena vypínačov podrobnejšie informácie 1 472,16 € 18.12.2019
19483 materiál podrobnejšie informácie 66,00 € 20.12.2019
19484 občerstvenie - SF podrobnejšie informácie 1 197,00 € 20.12.2019
19485 zariadenie podrobnejšie informácie 2 038,00 € 23.12.2019
19486 zariadenie pre potreby ŠJ podrobnejšie informácie 1 582,68 € 23.12.2019
19487 vodné a stočné podrobnejšie informácie 410,09 € 31.12.2019
19488 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 754,76 € 19.12.2019
19489 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 8,62 € 20.12.2019
19490 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 961,59 € 20.12.2019
19491 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 138,68 € 20.12.2019
19492 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2,64 € 20.12.2019
19493 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 78,21 € 20.12.2019
19494 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 461,20 € 29.12.2019
19495 tlač stravných lístkov podrobnejšie informácie 160,00 € 30.12.2019
Nájdených 2 143 záznamov, zobrazujem 126 až 150.[<<] 2,3,4,5,6,7,8,9 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55