SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21122 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 07.06.2021
21123 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 07.06.2021
21124 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 07.06.2021
21125 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 07.06.2021
21126 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 26,42 € 07.06.2021
21127 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 45,60 € 07.06.2021
21128 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 230,58 € 07.06.2021
21129 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 91,32 € 07.06.2021
21130 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 185,54 € 07.06.2021
21131 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 10.06.2021
21132 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 40,80 € 10.06.2021
21133 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 260,00 € 11.06.2021
21101 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 99,72 € 24.05.2021
21100 oprava - Kia ceed podrobnejšie informácie 52,00 € 24.05.2021
21084 elektrina podrobnejšie informácie 130,70 € 06.05.2021
21085 preprava - PČ podrobnejšie informácie 121,00 € 13.05.2021
21086 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 14.05.2021
21087 materiál - PČ podrobnejšie informácie 196,28 € 14.05.2021
21088 materiál - PČ podrobnejšie informácie 95,06 € 14.05.2021
21089 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 21,35 € 17.05.2021
21090 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 32,40 € 17.05.2021
21091 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 166,63 € 17.05.2021
21092 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 78,32 € 17.05.2021
21093 plexisklo - PČ podrobnejšie informácie 231,00 € 18.05.2021
21094 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 228,95 € 18.05.2021
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 1 526 až 1 550.[<<] 58,59,60,61,62,63,64,65 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55