SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22224 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 107,66 € 13.06.2022
22225 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 15.06.2022
22226 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2,68 € 15.06.2022
22227 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 101,38 € 15.06.2022
22228 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 16.06.2022
22229 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 17,45 € 17.06.2022
22230 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 23,40 € 17.06.2022
22231 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 141,46 € 17.06.2022
22232 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 323,46 € 17.06.2022
22233 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 102,87 € 20.06.2022
22234 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podrobnejšie informácie 268,80 € 24.06.2022
22214 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 179,34 € 03.06.2022
22201 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 62,69 € 01.06.2022
22203 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 665,36 € 01.06.2022
22204 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 971,70 € 01.06.2022
22205 ASC agenda - 2023 podrobnejšie informácie 579,00 € 02.06.2022
22206 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.06.2022
22207 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 203,06 € 02.06.2022
22208 plyn podrobnejšie informácie 22,00 € 02.06.2022
22209 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 03.06.2022
22210 farby, brusivá podrobnejšie informácie 84,44 € 03.06.2022
22211 elektrina podrobnejšie informácie 1 169,69 € 03.06.2022
2202 vyúčtovanie energetických služieb r. 2021 - dobropis podrobnejšie informácie -18 420,33 € 01.06.2022
22212 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 03.06.2022
22213 vypínače podrobnejšie informácie 9,98 € 03.06.2022
Nájdených 2 617 záznamov, zobrazujem 1 351 až 1 375.[<<] 51,52,53,54,55,56,57,58 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55