SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21376 plyn podrobnejšie informácie 18,00 € 02.12.2021
21359 lepidlo, lak, riedidlo podrobnejšie informácie 128,52 € 16.11.2021
21360 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 16.11.2021
21361 nákup OOP podrobnejšie informácie 277,60 € 22.11.2021
21362 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 163,72 € 22.11.2021
21363 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 158,82 € 25.11.2021
21364 dezinfekčné prostriedky, OOPP podrobnejšie informácie 735,78 € 29.11.2021
21365 dezinfekčné prostriedky podrobnejšie informácie 319,80 € 29.11.2021
21366 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 156,74 € 30.11.2021
21367 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 185,80 € 30.11.2021
21368 farby podrobnejšie informácie 39,15 € 30.11.2021
21369 vodné a stočné podrobnejšie informácie 451,25 € 30.11.2021
21370 germicídny žiarič mobilný - 3 ks podrobnejšie informácie 1 155,00 € 01.12.2021
21371 polystyrén podrobnejšie informácie 166,32 € 01.12.2021
21372 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 50,70 € 01.12.2021
21373 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 689,97 € 01.12.2021
21330 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 18,00 € 03.11.2021
21331 materiál - ŠD podrobnejšie informácie 371,70 € 03.11.2021
21332 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 03.11.2021
21333 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 456,44 € 04.11.2021
21334 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 77,00 € 08.11.2021
21335 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.11.2021
21336 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 45,60 € 09.11.2021
21337 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,25 € 09.11.2021
21338 elektrina podrobnejšie informácie 757,38 € 09.11.2021
Nájdených 2 224 záznamov, zobrazujem 1 251 až 1 275.[<<] 47,48,49,50,51,52,53,54 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55