SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22205 ASC agenda - 2023 podrobnejšie informácie 579,00 € 02.06.2022
22206 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.06.2022
22207 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 203,06 € 02.06.2022
22208 plyn podrobnejšie informácie 22,00 € 02.06.2022
22209 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 03.06.2022
22210 farby, brusivá podrobnejšie informácie 84,44 € 03.06.2022
22211 elektrina podrobnejšie informácie 1 169,69 € 03.06.2022
2202 vyúčtovanie energetických služieb r. 2021 - dobropis podrobnejšie informácie -18 420,33 € 01.06.2022
22212 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 03.06.2022
22213 vypínače podrobnejšie informácie 9,98 € 03.06.2022
22014 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 179,34 € 03.06.2022
22215 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 332,82 € 06.06.2022
22216 oprava havarijného stavu podrobnejšie informácie 550,00 € 08.06.2022
22217 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 215,00 € 08.06.2022
22218 lepidlo, brusivá podrobnejšie informácie 41,70 € 08.06.2022
22191 fréza podrobnejšie informácie 183,72 € 25.05.2022
22192 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 244,12 € 26.05.2022
22193 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 24,46 € 27.05.2022
22194 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 35,06 € 27.05.2022
22195 silon, remeň - kosaačka podrobnejšie informácie 85,09 € 27.05.2022
22196 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 30,82 € 30.05.2022
22197 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 50,85 € 30.05.2022
22198 E+ - ubytovanie, strava podrobnejšie informácie 1 340,00 € 31.05.2022
22199 vodné a stočné podrobnejšie informácie 436,39 € 31.05.2022
22200 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 20,42 € 01.06.2022
Nájdených 2 224 záznamov, zobrazujem 976 až 1 000.[<<] 36,37,38,39,40,41,42,43 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55