SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22397 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 843,99 € 30.11.2022
22382 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 106,13 € 15.11.2022
22383 SANET - služby podrobnejšie informácie 150,00 € 16.11.2022
22384 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 411,53 € 16.11.2022
22385 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 16.11.2022
22386 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2,45 € 21.11.2022
22387 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 219,36 € 21.11.2022
22388 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 65,09 € 21.11.2022
22389 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 21,24 € 21.11.2022
22390 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 149,10 € 22.11.2022
22391 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 88,66 € 24.11.2022
22392 kalibrácia váh podrobnejšie informácie 62,00 € 24.11.2022
22393 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 128,05 € 24.11.2022
22376 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,84 € 09.11.2022
22377 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 326,58 € 09.11.2022
22378 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 11.11.2022
22379 elektrina podrobnejšie informácie 1 462,88 € 11.11.2022
22380 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 169,55 € 11.11.2022
22381 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 514,03 € 14.11.2022
22371 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 07.11.2022
22372 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 188,37 € 07.11.2022
22373 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 07.11.2022
22374 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 260,96 € 07.11.2022
22375 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 228,90 € 07.11.2022
22358 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 166,62 € 27.10.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 776 až 800.[<<] 28,29,30,31,32,33,34,35 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55