SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23161 školské tlačivá podrobnejšie informácie 5,02 € 02.05.2023
23150 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 737,14 € 27.04.2023
23141 vlajka podrobnejšie informácie 31,24 € 19.04.2023
23142 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 345,36 € 19.04.2023
23143 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 55,24 € 20.04.2023
23144 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 197,51 € 21.04.2023
23145 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 375,74 € 21.04.2023
23146 vodné a stočné podrobnejšie informácie 1 253,26 € 21.04.2023
23147 refakturácia nákladov za plyn podrobnejšie informácie 5 399,93 € 25.04.2023
23148 oprava kuchynského zariadenia podrobnejšie informácie 240,00 € 25.04.2023
23149 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 716,69 € 26.04.2023
23115 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 31.03.2023
23116 elektrina podrobnejšie informácie 1 611,85 € 03.04.2023
23117 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 03.04.2023
23118 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 03.04.2023
23119 občerstvenie - posedenie podrobnejšie informácie 1 571,00 € 03.04.2023
23120 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 108,84 € 04.04.2023
23121 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 163,73 € 04.04.2023
23122 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 785,17 € 04.04.2023
23123 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 153,90 € 04.04.2023
23124 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 244,15 € 04.04.2023
23125 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 119,89 € 04.04.2023
23126 plyn podrobnejšie informácie 47,00 € 05.04.2023
23127 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 05.04.2023
23128 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 05.04.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 551 až 575.[<<] 19,20,21,22,23,24,25,26 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55