SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23137 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 121,14 € 14.04.2023
23138 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 14.04.2023
23139 router podrobnejšie informácie 164,90 € 14.04.2023
23140 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 378,29 € 17.04.2023
23141 vlajka podrobnejšie informácie 31,24 € 19.04.2023
23142 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 345,36 € 19.04.2023
23143 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 55,24 € 20.04.2023
23144 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 197,51 € 21.04.2023
23145 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 375,74 € 21.04.2023
23146 vodné a stočné podrobnejšie informácie 1 253,26 € 21.04.2023
23147 refakturácia nákladov za plyn podrobnejšie informácie 5 399,93 € 25.04.2023
23148 oprava kuchynského zariadenia podrobnejšie informácie 240,00 € 25.04.2023
23149 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 716,69 € 26.04.2023
23151 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 346,75 € 27.04.2023
23150 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 737,14 € 27.04.2023
23152 OP a OS signalizačného zabezpečovacieho zariadenia podrobnejšie informácie 410,40 € 28.04.2023
23153 vodné a stočné podrobnejšie informácie 596,78 € 02.05.2023
23154 elektrina podrobnejšie informácie 1 356,44 € 02.05.2023
23155 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 02.05.2023
23156 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 226,87 € 02.05.2023
23157 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 683,90 € 02.05.2023
23158 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 72,90 € 02.05.2023
23159 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 54,29 € 02.05.2023
23160 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 235,20 € 02.05.2023
23161 školské tlačivá podrobnejšie informácie 5,02 € 02.05.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 651 až 1 675.[<<] 63,64,65,66,67,68,69,70 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55