SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22043 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 238,85 € 11.02.2022
22044 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 14.02.2022
22045 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 14.02.2022
22052 členský poplatok SANET podrobnejšie informácie 33,00 € 14.02.2022
22046 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 26,96 € 15.02.2022
22047 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 244,76 € 16.02.2022
22048 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 27,30 € 16.02.2022
22049 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 4,64 € 17.02.2022
22050 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 54,75 € 17.02.2022
22051 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 209,54 € 18.02.2022
22053 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 58,50 € 28.02.2022
22054 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 841,76 € 28.02.2022
22055 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 114,24 € 28.02.2022
22056 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 052,93 € 28.02.2022
22057 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 250,93 € 28.02.2022
22058 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 128,34 € 28.02.2022
22059 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 23,65 € 28.02.2022
22060 vodné a stočné podrobnejšie informácie 367,98 € 01.03.2022
22061 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.03.2022
22062 plyn- ŠJ podrobnejšie informácie 22,00 € 02.03.2022
22063 žiarovky podrobnejšie informácie 73,06 € 02.03.2022
22064 vypracovanie ohlásenia podrobnejšie informácie 60,00 € 03.03.2022
22065 elektrina podrobnejšie informácie 1 169,69 € 03.03.2022
22066 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 03.03.2022
22070 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 881,44 € 04.03.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 076 až 1 100.[<<] 40,41,42,43,44,45,46,47 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55