SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24057 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 34,20 € 16.02.2024
22082 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 34,20 € 14.03.2022
22031 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 34,20 € 04.02.2022
20234 deratizácia podrobnejšie informácie 34,20 € 31.08.2020
20337 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 34,24 € 19.11.2020
21270 materiál podrobnejšie informácie 34,46 € 27.09.2021
24103 sosdsnv.sk /CUSTOM HOSTINE/ podrobnejšie informácie 34,56 € 19.03.2024
21390 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 34,57 € 08.12.2021
20036 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 34,72 € 06.02.2020
24101 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 34,74 € 18.03.2024
23341 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 34,87 € 06.10.2023
24091 videoseminár podrobnejšie informácie 35,00 € 06.03.2024
22339 informačno-konzultačný seminár podrobnejšie informácie 35,00 € 06.10.2022
19440 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 35,00 € 04.12.2019
19398 plyn podrobnejšie informácie 35,00 € 04.11.2019
19355 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 35,00 €  
22194 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 35,06 € 27.05.2022
20402 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 35,33 € 29.12.2020
23459 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 35,39 € 28.12.2023
23267 potraviny - sociálny fond podrobnejšie informácie 35,46 € 17.07.2023
19504 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 35,62 € 13.01.2020
19421 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 35,62 € 14.11.2019
19354 tonery podrobnejšie informácie 36,00 € 05.12.2019
19365 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 36,14 € 10.10.2019
23236 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 36,15 € 22.06.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 401 až 425.[<<] 13,14,15,16,17,18,19,20 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55