SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22350 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 656,09 € 20.10.2022
20026 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 655,74 € 31.01.2020
21375 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 02.12.2021
21325 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 03.11.2021
21283 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 04.10.2021
21231 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 02.09.2021
21208 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 05.08.2021
21180 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 07.07.2021
21122 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 07.06.2021
21053 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 01.04.2021
21072 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 03.05.2021
21029 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 03.03.2021
21013 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 08.02.2021
23356 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 653,55 € 25.10.2023
23263 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 651,40 € 13.07.2023
21074 materiál - zákazka podrobnejšie informácie 649,45 € 03.05.2021
23293 vodné a stočné podrobnejšie informácie 646,52 € 31.08.2023
23293 vodné a stočné podrobnejšie informácie 646,52 € 31.08.2023
23027 vodné a stočné podrobnejšie informácie 642,96 € 01.02.2023
20010 spotreba zemného plynu podrobnejšie informácie 642,86 € 31.03.2020
20110 zemný plyn podrobnejšie informácie 642,86 € 31.03.2020
19427 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 640,66 € 18.11.2019
23450 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 638,71 € 20.12.2023
23385 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 635,29 € 09.11.2023
22435 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 634,46 € 19.12.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 426 až 450.[<<] 14,15,16,17,18,19,20,21 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55