SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24375 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,95 € 07.11.2024
24376 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 43,15 € 07.11.2024
24377 elektrina podrobnejšie informácie 835,37 € 08.11.2024
24378 lampa do projektoru podrobnejšie informácie 90,59 € 08.11.2024
24379 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 11.11.2024
24380 stolársky materiál podrobnejšie informácie 239,76 € 11.11.2024
24381 lepidlo a brusivo podrobnejšie informácie 60,85 € 12.11.2024
24382 realizácia verejného obstarávania podrobnejšie informácie 300,00 € 12.11.2024
24383 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 141,17 € 12.11.2024
24384 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 200,21 € 12.11.2024
24385 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 219,79 € 12.11.2024
24386 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 16,67 € 04.11.2024
24387 napojenie kompresora v ŠD podrobnejšie informácie 2 200,00 € 15.11.2024
24388 strešná krytina podrobnejšie informácie 239,29 € 15.11.2024
24389 výmena nožov hoblovačiek podrobnejšie informácie 136,80 € 18.11.2024
24390 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 18.11.2024
24391 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 148,39 € 18.11.2024
24392 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 27,97 € 10.11.2024
24393 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 315,86 € 18.11.2024
24394 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 81,22 € 18.11.2024
24395 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 26,50 € 18.11.2024
24396 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 262,82 € 22.11.2024
24397 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 26,40 € 20.11.2024
24398 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 957,23 € 20.11.2024
24369 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 271,94 € 05.11.2024
Nájdených 2 385 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55