SOŠ drevárska SNV - zmluvy

Faktúra: 20119

Číslo v CRZ*:

20119

Viazanosť k zmluve:

Z201932813_Z

Predmet:

elektrina

Zmluvná strana:

dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany, IČO: 35743565

Hodnota faktúry:

933,48 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.04.2020

Dátum zverejnenia:

17.04.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 04.08.2022 14:50