SOŠ drevárska SNV - zmluvy

Faktúra: 20093

Číslo v CRZ*:

20093

Viazanosť k zmluve:

3/2019

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovnormal, s.r.o., Družstevná 170, Granč-Petrovce, IČO: 31697143

Hodnota faktúry:

47,21 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.03.2020

Dátum zverejnenia:

23.03.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 04.08.2022 14:50