SOŠ drevárska SNV - zmluvy

Faktúra: 24122

Číslo v CRZ*:

24122

Viazanosť k zmluve:

891/271/18Pv

Predmet:

vodné a stočné

Zmluvná strana:

dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevárdzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad

Hodnota faktúry:

1 129,92 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.04.2024

Dátum zverejnenia:

30.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

891/271/18Pv (891/271/18Pv)

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 04.08.2022 14:50