SOŠ drevárska SNV - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 23315
Číslo v CRZ*: |
23315 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
nákup čistiacich prostriedkov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, Spišská Nová Ves |
Hodnota faktúry: |
227,49 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
21.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
23.10.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
55/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
23.05.2024 14:00