SOŠ drevárska SNV - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 23315

Číslo v CRZ*:

23315

Viazanosť k zmluve:

755315

Predmet:

nákup čistiacich prostriedkov

Zmluvná strana:

dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

227,49 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.09.2023

Dátum zverejnenia:

23.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

55/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 23.05.2024 14:00