SOŠ drevárska SNV - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 23049
Číslo v CRZ*: |
23049 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
potraviny - ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Eastfood sr.o., Dopravná 12, Košice |
Hodnota faktúry: |
95,52 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.02.2023 |
Dátum zverejnenia: |
09.03.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
10/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
23.05.2024 14:00