SOŠ drevárska SNV - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 22294

Číslo v CRZ*:

22294

Viazanosť k zmluve:

Z201932813_Z

Predmet:

elektrina

Zmluvná strana:

dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany

Hodnota faktúry:

6,91 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.09.2022

Dátum zverejnenia:

12.09.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Z201932813_Z (Z201932813_Z)

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 23.05.2024 14:00