SOŠ drevárska SNV - zmluvy

Faktúra: 22042

Číslo v CRZ*:

22042

Viazanosť k zmluve:

Z201932813_Z

Predmet:

elektrina

Zmluvná strana:

dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany

Hodnota faktúry:

1 519,15 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.02.2022

Dátum zverejnenia:

28.02.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Z201932813_Z (Z201932813_Z)

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 04.08.2022 14:50